用友t3怎么反结账(用友t3反结账的操作步骤后修改凭证)
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科普常识
导读:财务软件相信即使是刚刚加入到会计行业当中的新人来说,都不是陌生的概念。我们在处理整理账套时,常常会用到的财务软件是用友、金蝶、管家婆等等……喜欢用哪个软件可以按照自己的喜好来。那么,用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?
用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?
答:操作的步骤过程非常简洁:
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下,点“作废/ 恢复”凭证,此凭证作废,退出后,进入“填制凭证”,在制单下“整理凭证”,选择要删除的凭证,完成删除凭证。
用友T3月末结账和年末结账的区别?
没有区别,都是结账,流程也是一样的。
(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
(2)如果年终时‘本年利润’贷方有余额
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润
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